软件支持反结账反记账反审核后修改新增或者删除数据
1,如果没有跨年的话,直接反结账,反记账,反审核,然后修改数据后,从新结账即可
2,如果是跨年修改数据,然后重新进行【年结】即可
温馨提醒:
每一年计会科目都是开分的,自动生科成目后,如果再在2023年加增了科目,也登要录2024年把科添目加上哦!否会则造成科目对照出现空白对应记录,导致2023年账结后无法将额余结转到2024年。
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🔶反结账、反记账、反审核步骤
🛑A,反结账
1、打开用友u8软件,点击【业务工作】,点击【总账系统】,点击【总账——期末——结账】
2、打开用友u8结账窗口,选中要取消结账的后一个结账月份.
3、记住按下这个组合键:Ctrl+Shift+F6。(ps笔记本的话记得加上fn 即:Ctrl+Shift+Fn+F6)
4、在弹出的窗口中输入账套操作员的密码指令,确定。
详情步骤:

在结账这一页面中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按【ctrl+shift+f6】键即可
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🛑B,反记账
~~较老的U8版本: ~~U8 12.0之前版本 —新版直接跳过
1、打开软件界面,按这个顺序点击【总账——期末——对账】
2、按按Ctrl+H组合键,弹出提示“恢复记账前状态功能已被激活”,进入下一步。
3、恢复到初始窗口,按顺序点击【总账——凭证——恢复记账前状态】
U8+新版反记账
1、登录u8后,点击左侧实施导航图标。找不到在电脑系统开始菜单也可以找到
2、在弹出的窗口中点击实施工具,然后在此页点击总账数据修正
3,在“恢复记账前状态”窗口中,“选择“恢复的月份和状态。
4,录入登录账号的操作员口令,确定即可恢复记账成功。
详情步骤:
实施导航—实施工具—总账数据修正。如图:


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🛑C,反审核
1、以审核人的身份登陆到用友U8。
2、依次点击【总账】中【审核凭证】页签,选择进行弃审即可。
(ps注:如果记账需要反记账,否则查询不到弃审的凭证)
详情步骤:



在弃审之后才可以对凭证修改,作废,删除,
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用友U8总账返帐业务处理(反结账,反记账,反审核,作废修改凭证)视频点击换看
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🔶修改上年数据后重新年结步骤
在完成2023年12月的业务后并结账后,在2024年登陆企业应用平台,【财务会计-总账-期初-期初余额】中,点击【结转】
(注:如果出现23年和24年的基础档案不一致,需要在新的年度添加档案保持一致,必须保证23年有的档案24年必有)
(ps:如果调整过科目的辅助核算,不建议重复结转,直接人工修改2024年的期初余额使其达到准确即可)