知识点
网上报销不与出纳联用、与出纳联用的费用报销单支付操作
总结
一、不与出纳联用
1、网报-设置-选项-不勾选【与出纳系统联用】;
2、报销单审核后,可以通过收付款按钮进行付款;
3、付款时结算方式、付款账户必填(其中付款账户取自基础档案中的本单位开户银行)。
4、支付成功后自动生成付款单。
二、与出纳联用
1、网报-设置-选项-勾选【与出纳系统联用】;
2、启用出纳管理,且出纳管理的银行账户需要维护开户行信息;
3、付款时结算方式、出纳类别字、付款账户必填(其中付款账户取自出纳管理账户中的开户银行);
4、支付成功后自动生成付款单,同时在出纳管理对应账户中生成一笔日记账。
操作步骤:
一、首先,需要在基础设置-基础档案-收付结算-维护本单位开户银行,后续支付需要参照开户行信息。
二、不与出纳联用;
费用报销单审核后-点【收付款】-选择【对私支付】,要维护结算方式、付款银行等信息,这里的付款银行参照的是本单位开户行信息,维护好之后点【保存】就支付完成了。
支付完成后,网报模块会生成对应付款单。在网上报销-账务处理-收付查询可以看到。
三、与出纳联用;
1、网上报销-设置-选项-勾选与出纳系统联用;
2、出纳管理中:银行账户需要维护开户行信息(参照本单位开户银行),否则在进行付款的时候选择不到账户,付款操作不能进行。
3、费用报销单审核后-点【收付款】-选择【对私支付】,要维护结算方式、出纳类别字、付款银行等信息。
支付成功后在网上报销模块会生成付款单:
同时:出纳管理会生成对应的日记账:
4、提示:费用报销单如需对公支付:供应商档案需要维护银行信息;需要启用网上银行模块,在交易单位里面引入供应商档案,费用报销单才能参照到。