软件支持反结账反记账反审核后修改数据
1,如果没有跨年的话,直接反结账,反记账,反审核,然后修改数据后,从新结账即可
2,如果是跨年修改数据,然后重新进行【年结】即可【注:期间结转得年结方式不支持修改以前年度账务】

反结账、反记账、反审核步骤
A,反结账:
点击系统管理-财务结账,直接点击反结账,如果有业务模块的,先在【业务结账】里反结账再财务反结账。

B,反记账:
在填制凭证或者凭证管理界面,打开或者勾选需要反记账的凭证,按CTRL+ALT+H,弹出反记账的提示,确定即可。(如果按钮失效按 CTRL+ALT+SHIFT+H)
注:下面【详情】是批量取消凭证记账和在凭证管理中操作反记账操作步骤
1.点击【总账】-【日常业务】-【凭证管理】,过滤条件中选择好【会计期间】、【记账状态】选择【已记账】,点击【确定】进入;
2.在【全部凭证】的页签下,勾选上需要取消记账的凭证记录,同时按【CTRL+ALT+H】进行反记账;
3.如果需要批量取消记账,全选之后再按【CTRL+ALT+H】即可。
(PS:批量取消的只是当前页的哟,如果存在多页,需要点击下一页再重复操作;如果当前月份已经月结,需要先取消财务结账。)

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C,反审核:
取消凭证审核有两种方式:
1.点击【总账】-【填制凭证】查询相应的凭证之后点击【弃审】;
2.在【凭证管理】界面查出相关凭证,勾选后,点击【弃审】即可。
注: (1)弃审的操作员需与原审核的操作员一致,且必须编号一致,名称一致也无法弃审;
(2)若凭证已记账需取消记账再弃审,取消记账操作可参考【反记账】。

或者下面一种方式皆可


PS:跨年修改数据后年结步骤【以23年结转24年为例,其他年度参考此步骤操作】
事先需要知晓:
每一年计会科目都是开分的,自动生科成目后,如果再在2023年加增了科目,也登要录2024年把科添目加上哦!否会则造成科目对照出现空白对应记录,导致2023年账结后无法将额余结转到下一年。
步骤一、修改完成数据后,在12月财务结账前,登录2024年,在基础设置-科目中,点击【科目对照】,把里面没有对应上年科目做好一一对应(或初始化导航-基础档案-科目中点击)



步骤二,在完成步骤一后,进行2023年12月结账(注意勾选覆盖下年期初数据)
步骤三,修改后的2023年期末数据,就自动结转到2024年期初了